审计自查报告(审计业务质量自查报告)

财务审计整改报告(8542字)


(3篇)


财务审计整改报告1


此处仅展示提纲。


现将整改情况汇报如下:


一、加强领导,明确整改工作责任。


二、强化措施,抓好整改。


1、针对欠缴社会保险基金的问题,


一是县地税局建立了欠费单位信息档案和欠费登记台帐,逐户了解欠缴企业经营状况


二是督促欠缴企业拟定了清欠计划,并跟踪督促清缴,


三是实行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度,


四是加大政策宣传力度,


2.针对行政事业单位未按规定比例核征养老保险基金的问题,


3.针对“两金”未全额缴入财政专户的问题,


4、针对社保存量资金保值增值的事项,


5、针对县民政局将公益金支出赞助费4500元的问题,


6、针对低保对象管理方面出现的情况,


7、对县残联未足额收缴残疾人就业保障金的问题,


三、规范资金运行,建立长效机制。


一是坚持社保资金“收得齐、管得住、用得好”的工作总要求,


二是把解决民生问题列入县政府的重要议事日程,


三是严格执行社会保障资金管理制度和规定,


财务审计整改报告2


为认真贯彻全国公.安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了一定的工作实效,基本达到了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结如下:


一、“审计整改年”活动中所取得的成绩


在支队.党.委和财务主管部门的领导下,在大队全体官兵的倾力配合下,审计整改工作取得了长足的发展,具体表现在以下三个方面:


(一)审计整改观念全面更新。


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